Для юридического лица. Организационно-правовая форма: ООО. Консультация по налогообложению, Подробнее в задаче. Пожелания и особенности: Произошло несколько ситуаций в компании. Для справки: компания рекрутинговая Ситуация 1 С компанией заключен договор. Оплата авиабилетов для кандидатов была произведена иностранной компанией. Со стороны российского юридического лица расходы не отражались, так как фактически они были понесены иностранным офисом. При этом в соответствии с договором клиент компенсирует стоимость авиабилетов в адрес нашей компании. При выставлении счета возникает обязанность по начислению НДС и налога на прибыль. В текущей ситуации клиент согласен компенсировать стоимость авиабилетов с учетом НДС и налога на прибыль. Однако возникает вопрос: возможно ли структурировать расчеты таким образом, чтобы избежать повторного начисления НДС и налога на прибыль на общую сумму компенсации (включая уже заложенные налоги)? Если да, какие механизмы или подходы необходимо применить? Ситуация 2 В дальнейшем рассматривается вариант приобретения авиабилетов через российских подрядчиков (агентства по продаже авиабилетов). Просим разъяснить: каким образом в данном случае будет осуществляться взаимозачет при выставлении счета клиенту; будет ли возникать НДС и налог на прибыль при такой модели расчетов. Ситуация 3 Дополнительно имеется стоимость тестирования кандидатов, которая в настоящее время оплачивается иностранным офисом. Просим проконсультировать, каким образом можно избежать дополнительного налогообложения в случае, если данные расходы будут выставляться в рамках российского договора как часть услуги по подбору персонала от российского юридического лица. Возможны ли альтернативные варианты структурирования данных расходов? Нужна помощь налогового юриста. Напишите стоимость своей работы за ведение данного дела, пожалуйста.