Вход Блог
Строительство и ремонт
Репетиторы
Красота
Фрилансеры
Разные специалисты
Уход за животными
Тренеры
Автоинструкторы

Налоговые юристы — работа в Москве

Дата: 2026-07-08
Детали
Регион
Москва
Занятость
на дому
Стоимость
договорная
Дата публикации
2026-07-08
Описание
Для ИП. Представительство в налоговых органах, сопровождение камеральной налоговой проверки. Составить: ходатайство, документы для камеральных и выездных проверок ИФНС, документы для получения налогового вычета, исковое заявление, возражение на исковое заявление, жалобу, претензию, налоговую декларацию. ИП зарегистрировано в прошлом году УСН (доходы, минус расходы), занимаемся мебелью под заказ. При подаче декларации за прошлый год бухгалтер посчитал нам все налоги как положено 15% от доходов, все подали, все нам насчитали, после самостоятельного изучения вопроса, потому что посчитал что это дохрена, я понял, что мы подпадаем под налоговые льготы и 2 года налоги можем вообще не платить. Самостоятельно перепадал декларацию на нулевую ставку, пришлось расстаться с бухгалтером Итог: - Работает первая декларация, сумма налога 1 млн, счета заморожены наложено взыскание - На вторую с нулевой ставкой наложена камеральная проверка Прошло 2 месяца камеральная проверка закончилась, нулевую ставку мне подтвердили, но с нарушениями, то что на 1 день просрочили подачу декларации и теперь как мне сказали запускается еще какой-то 2-3-4 месячный процесс и продолжает действовать первая декларация, а не вторая. Весь этот следующий процесс по большому счету, закончится штрафом в 1000 рублей, то есть у меня уже взыскали 700 тыс. руб + добавились обязательные налоги 1% от дохода с 1 июля + обязательный платеж. Он стал еще больше. И мне бы хотелось, хотя бы как-то этот процесс весь ускорить, что-то с этим сделать. Потому что морозить 1.2млн руб из-за штрафа в 1000 руб, на полгода, для меня это критично и вообще уже опасаюсь, что там еще что-то найдут, какую-то доп проверку наложат, либо затянут этот процесс до бесконечности и вообще их не увижу никогда.
Похожие заказы

Налоговые юристы

возможна работа на дому
договорная
Для юридического лица. Организационно-правовая форма: ООО. Консультация по налогообложению. Составить: Заявление. Пожелания и особенности: Добрый день! Опишу ситуацию в двух словах. У меня торгующая организация, на общем режиме налогообложения. В конце 2кв принял большой авансовый платеж от постоянного клиента и не успел произвести оплату поставщику, произвел ее уже в 3кв. Соответственно попадаю на большой платеж по НДС. Какие есть законные способы реструктуризировать либо отсрочить платеж? Как-то оптимизировать данную ситуацию, так как платеж непосильный и грозит банкротством.
Москва Бухгалтеры и юристы

Юридическая консультация

возможна работа на дому
договорная
Для ИП. Тема консультации: защита прав потребителей, сделки с недвижимостью, трудовое право, налоги, наследство, юридическое сопровождение организаций.
Москва Бухгалтеры и юристы

Налоговые юристы

возможна работа на дому
договорная
Для ИП. Сопровождение камеральной налоговой проверки, оспаривание результатов проверки ИФНС.
Москва Бухгалтеры и юристы

Налоговые юристы

дистанционно
договорная
Для юридического лица. Организационно-правовая форма: ООО. Консультация по налогообложению. Пожелания и особенности: Требуется налоговый юрист, специализирующийся на корпоративном праве, НДФЛ и налоговой оптимизации при выходе участника из ООО. Есть ООО с двумя участниками по 50%. Один участник (Мария) выходит из общества с выплатой действительной стоимости доли (около 10 млн руб.). После ее выхода второй участник становится единственным. Необходимо разработать законную структуру сделки, при которой у оставшегося участника не возникнет обязанности по уплате НДФЛ либо риск ее возникновения будет минимальным. Прошу оценить следующие варианты с учетом действующего законодательства, судебной практики, писем Минфина и ФНС. Вариант 1 После выплаты действительной стоимости доли дождаться окончания отчетного периода и составления бухгалтерской отчетности, в которой чистые активы общества уже уменьшатся после выплаты участнику. После этого решить вопрос с долей общества (распределение либо иная предусмотренная законом процедура). Необходимо оценить: * возникает ли у оставшегося участника экономическая выгода; * можно ли обосновать отсутствие объекта налогообложения по ст. 41 НК РФ; * существует ли судебная практика именно по такой последовательности действий. ? Вариант 2 После перехода доли к обществу: * увеличить уставный капитал (так как сейчас он минимальный — 10 000 руб.); * затем погасить принадлежащую обществу долю; * уменьшить уставный капитал обратно до установленного законом размера. Необходимо оценить: * допускается ли такая последовательность корпоративным законодательством; * возникает ли у оставшегося участника доход, облагаемый НДФЛ; * имеются ли судебная практика, письма Минфина или ФНС по данной конструкции; * может ли налоговый орган признать такую последовательность искусственной схемой, направленной исключительно на получение налоговой выгоды. ? Также прошу отдельно оценить: 1. Возможность применения позиции, согласно которой у оставшегося участника отсутствует экономическая выгода, если стоимость его участия в обществе после выплаты действительной стоимости доли фактически не увеличивается. 2. Возможность отличить данную ситуацию от судебной практики, в которой общество безвозмездно распределило ранее приобретенную долю между оставшимися участниками и суд признал возникновение дохода, облагаемого НДФЛ. ? Результат, который мне нужен: * законная последовательность действий; * оценка налоговых рисков каждого варианта; * вероятность успешной защиты каждого варианта в случае налоговой проверки; * ссылки на судебную практику Верховного Суда, Конституционного Суда, окружных судов, а также письма Минфина и ФНС. Интересует не пересказ норм законодательства, а поиск правовой конструкции с минимальным налоговым риском и анализ судебной практики по аналогичным ситуациям. Исходные данные * ООО зарегистрировано более 20 лет назад. * Два участника по 50%. * Доля каждого участника находится в собственности более 5 лет. * Уставный капитал — 10 000 рублей. * Чистые активы общества — около 20 млн рублей. * Действительная стоимость доли выходящего участника — около 10 млн рублей. * После выхода второго участника в обществе остается единственный участник. * Цель — провести сделку полностью законно и при этом исключить либо максимально снизить риск возникновения НДФЛ у оставшегося участника. Если юрист считает, что НДФЛ у оставшегося участника неизбежен, прошу указать конкретную норму НК РФ, момент возникновения налоговой базы, способ ее расчета, а также судебную практику Верховного Суда или арбитражных судов, подтверждающую именно такой вывод.
Москва Бухгалтеры и юристы

Налоговые юристы

дистанционно
договорная
Для физического лица. Консультация по налогообложению. Налог: на приобретённую или реализованную недвижимость. Пожелания и особенности: Квартира приобреталась у застройщика в 2019г. Оплата на эскроу -счет была полностью произведена в августе 2019г. О чем есть на руках платежное поручение (больше никаких документов). В 2026 хочу продать квартиру Будут ли у налоговой ко мне вопросы? И надо ли заполнять налоговую декларацию? Дата платежа = дата поступления средств на счет +3 дня? Или другие могут быть ситуации.
Москва Бухгалтеры и юристы

Налоговые юристы

на дому
договорная
Для физического лица. Консультация по налогообложению, представительство в налоговых органах. Налог: на приобретённую или реализованную недвижимость. Составить: налоговую декларацию, документы для получения налогового вычета, жалобу. Налоговый вычет: на продажу имущества, на покупку недвижимости без ипотеки. Был пропущен срок подачи 3ндфл и начислили налог штраф и тп на мой взгляд начислен налог при продаже дома с участком неправильно надо разбираться.
Москва Бухгалтеры и юристы

Налоговые юристы

дистанционно
договорная
Для юридического лица. Организационно-правовая форма: упрощенка и на ндс. Консультация по налогообложению. Нужна консультация налогового юриста по КИТАЮ, требуется ответить на вопросы. Если с российской компании будут переводить деньги на Дубайскую компанию со счетом открытым в шанхайском банке- какие будут налоги. 2 ситуации - когда компания в России на упрощенке и когда на НДС, если она оплачивает деньги на Дубайскую компанию, то какое налогообложение будет.
Москва Бухгалтеры и юристы